|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1
|
Príprava stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Rovníková 11, Košice na obdobie od 7. januára 2024 do 31. augusta 2024
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
04.01.2024 |
02.01.2024 |
08.01.2024 |
04.01.2024 |
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice |
Spojená škola, Rovníková 11, Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
2024/10/1
|
OBJ farby, laky
|
436,86 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MÁŠA |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
Objednávka |
2024/10/2
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
206,10 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
Objednávka |
2024/10/3
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
186,71 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/7
|
FA telefon 11_2023
|
26,50 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/11
|
FA materiál na údržbu - farby, laky
|
436,86 |
s DPH |
76
|
06.02.2024 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MÁŠA |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/1
|
FA _odber tepla 12/2023
|
5 941,40 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/6
|
FA elektrina 12_2023
|
411,42 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/2
|
FA _telefon 12_2023
|
26,81 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/3
|
FA VVS poplatok
|
9,74 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/5
|
FA webhosting 2.2.2024-1.2.2025
|
105,,54 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Websupport s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/8
|
FA online služby evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/10
|
FA odvoz bioodpadu 12_2023
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/17
|
FA čistiace a hygienické prostriedky VOSP
|
206,10 |
s DPH |
90
|
07.02.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/19
|
FA čistiace a hygienické prostriedky
|
14,11 |
s DPH |
91
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/18
|
FA čistiace a hygienické prostriedky _Papera
|
172,60 |
s DPH |
91
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/14
|
FA mandátny certifikát_poplatok
|
30,72 |
s DPH |
100
|
07.02.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/16
|
FA odvoz bioodpadu 01_2024
|
28,80 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/15
|
FA telefon 01_2024
|
26,28 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9/13
|
FA e_government
|
88,00 |
s DPH |
99
|
07.02.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
07.02.2024 |